2月3日,審計與風險內控部黨支部召開會議,專題學習習近平總書記關于審計工作的重要指示精神和2026年全國審計工作會議精神,回顧2025年工作,部署2026年重點任務。公司黨委書記、董事長茍護生以支部黨員身份參加會議,并就進一步做好審計和風險內控工作提出具體要求。

會議指出,過去一年,部門緊密圍繞公司中心工作,統籌推進經濟責任審計和重點領域專項審計,堅決落實審計工作 “如臂使指、如影隨形、如雷貫耳” 的要求,扎實推進各項任務落實,為公司高質量發展提供了有力支撐。2026年,部門將系統謀劃“十五五”工作,科學部署年度重點任務,在深化研究型審計、強化數據賦能、風險防控等方面持續發力。
茍護生充分肯定一年來的審計和風險內控工作成效,指出部門在促進公司規范管理中發揮了重要作用。針對下一步工作,他提出五點要求:一是加強縱向貫通,推動上下同頻、統籌協調,強化審計計劃立項前風險研判,確保審計計劃聚焦集團整體風險,形成自上而下的統一監督導向。二是把握內外邊界,內部審計重在改進完善,著力在工作過程中解決實際問題,注重審計成果的應用轉化。三是強化政策學習,對研發費用、私募基金等領域要深入研究相關政策法規,不斷提升專業能力和風險識別水平。四是助力業務發展,審計要幫助各部門規范開展業務,關鍵是流程合規、結果真實、證據充分,重在規范完善,對腐敗問題要零容忍。五是加強過程監督,對重點領域要提高參與度,關注程序合規與資料完備;要結合實際形成綜合報告,向公司系統反映“發現了什么問題、解決了什么問題、還存在哪些風險”,增強審計溝通與組織協同。
審計與風險內控部黨支部全體同志一致表示,將認真貫徹落實會議要求,持續提升審計監督效能,為公司高質量發展提供堅實保障。